审计职责

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履行内部审计工作职能,主要对以下事项进行审计:

(一)预算执行和决算;

(二)财务收支及其有关经济活动;

(三)各种专项经费的筹措、拨付、管理和使用;

(四)固定资产的管理和使用;

(五)基本建设、修缮工程项目;

(六)货物与服务采购;

(七)对外投资项目的管理和投资效益;

(八)处级领导干部任期经济责任;

(九)签订经济合同的合法性和有效性;

(十)内部控制制度的建立、健全及风险管理;

(十一)上级机关和学校交办的其他审计事项。