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我校召开2025年审计委员会第二次会议
发布时间:2025-09-30 来源:审计处  作者:龚诗歌 访问量:

9月29日,我校召开2025年审计委员会第二次会议。会议由校党委书记、审计委员会主任黄松主持,校长、审计委员会主任曹健,审计委员会成员单位主要负责人参加会议。

会议传达学习了习近平总书记对审计工作的系列重要论述,通报了2024年下半年学校中层领导干部经济责任审计整改情况、2025年上半年学校中层领导干部经济责任审计开展情况及学校2025年食堂专项审计工作开展情况。

曹健在讲话中直面关键矛盾与风险隐患,就如何精准施策、破解难题提出四方面具体要求。一是针对审计覆盖不全面问题,要求立足常态,有序落实。审计工作必须坚决改变“粗放”模式,要扎实完成规定动作,严格执行年度计划,为学校内部治理提供持续保障。二是针对经济责任审计“过关”思想抬头、问题反弹回潮风险,要求巩固成效,长效治理。中层干部要严防“岗位熟则要求松”现象,杜绝“前紧后松”。三是针对审计整改认定难、同类问题反复发生的问题,要求以案促改、制度防范。要探索建立整改成果认定与共享机制,加强案例警示与制度梳理,实现“整改一个、规范一片”。四是针对食堂领域安全员配备不到位、经营权违规分包等具体风险,要求紧盯严守,立行立改。要以“零容忍”态度推动问题彻底整改,筑牢校园食品安全底线。

黄松对前一阶段审计工作取得的成效给予了肯定,对后续审计工作作出五项部署。一是聚焦深度问题。学校内部审计工作要聚焦主责主业,对于深层次、顽固性问题要敢于“啃硬骨头”,由点及面系统施治,及时堵塞管理漏洞。二是压实主体责任。被审计单位主要负责人和被审计领导干部作为审计整改的第一责任人,要亲自部署、亲自督办,建立整改责任清单,坚决杜绝“虚假整改”,推动审计整改落实。三是加强决策指导。审计监督既要解决过去的“疑难杂症”,又要研判化解现存的风险隐患,充分发挥“治已病、防未病”系统功能,为学校党政科学决策提供更多参考依据。四是凝聚监督合力。审计委员会各成员单位要建立健全协调机制,形成优势互补、信息共享、齐抓共管的监督格局。五是强化队伍建设。要通过专兼结合、校内外结合等方式持续推进审计队伍专业化建设,全面提升“能查、能说、能写”的业务能力,以高质量的审计监督服务护航学校高质量发展。(撰稿/审计处 龚诗歌 摄影/党委宣传部 彭博)

编审/彭博 审核/徐大伟 终审/简频捷

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